三未信安:2022年净利润同比增长43.52% 拟10转4.8股派4.29元

中证智能财讯 三未信安(688489)3月28日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入3.40亿元,同比增长25.69%;归母净利润1.07亿元,同比增长43.52%;扣非净利润9879.80万元,同比增长37.12%;经营活动产生的现金流量净额为-600.48万元,上年同期为3027.73万元;报告期内,三未信安基本每股收益为1.8167元,加权平均净资产收益率为19.32%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股转4.8股派4.29元(含税)。

公告显示,随着数据安全的重要性和必要性日益提升,商用密码行业整体保持了较好的发展态势。2022年以来,公司加强商用密码产品的研发投入,深化产品和服务结构,同时,加强技术支撑部门建设,提升技术支持和项目交付能力,持续满足新老客户的安全需求;自研密码芯片销售、新客户拓展和新市场开发等方面均取得一定成效,订单量稳步增长。

数据统计显示,三未信安近三年营业总收入复合增长率为36.44%,近三年净利润复合年增长率为73.64%。

根据公告,公司专注于密码技术的创新和密码产品的研发、销售及服务,为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案。公司作为国内主要的商用密码基础设施提供商,致力于用密码技术守护数字世界。

分产品来看,2022年度公司主营业务中,密码系统收入1.43亿元,同比增长143.69%,占营业收入的42.11%;密码整机收入1.28亿元,同比增长7.85%,占营业收入的37.79%;密码板卡收入0.46亿元,同比下降40.22%,占营业收入的13.55%。

截至2022年末,公司员工总数为366人,人均创收92.83万元,人均创利29.29万元,人均薪酬27.03万元,较上年同期分别增长7.83%、23.13%、16.19%。

2022年,公司毛利率为75.47%,同比上升1.85个百分点;净利率为31.55%,较上年同期上升3.92个百分点。

分产品看,密码系统、密码整机、密码板卡2022年毛利率分别为85.73%、70.72%、61.36%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.55亿元,占总销售金额比例为16.28%,公司前五名供应商合计采购金额0.25亿元,占年度采购总额比例为26.43%。

数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为19.32%,较上年同期下降2.71个百分点;公司2022年投入资本回报率为9.28%,较上年同期下降11.70个百分点。

截至2022年末,公司经营活动现金流净额为-600.48万元,同比减少3628.21万元,主要系产品结构变化导致回款期变长和公司加大研发和技术支撑投入所致;筹资活动现金流净额13.62亿元,同比增加13.70亿元,主要原因是公司于2022年末首发上市取得募集资金所致;投资活动现金流净额-1987.44万元,上年同期为-7094.35万元,主要因为去年同期公司支付购买办公房产款6005万元所致。

进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-4465.00万元,上年同期为-5863.88万元。

营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.28次,上年同期为0.64次(2021年行业平均值为0.56次,公司位居同行业12/24);固定资产周转率为14.80次,上年同期为13.98次(2021年行业平均值为13.73次,公司位居同行业9/24);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.38次、2.04次。

2022年全年,公司期间费用为1.47亿元,较上年增加3061.66万元;期间费用率为43.39%,较上年同期上升0.19个百分点。其中,销售费用同比增长24.97%,管理费用同比增长12.45%,研发费用同比增长35.22%,财务费用由去年同期的-61.51万元变为-151.03万元。

根据公告,销售费用的变动主要因为公司为加强销售管理和加大技术支撑能力,增加销售、售前和售后人员数量,使得总体职工薪酬增加;管理费用的变动主要因为随着公司整体规模的增加,管理费用相应有所增长;财务费用的变动主要因为公司资金余额较去年增加且购买七天通知存款等提高了资金收益率;研发费用的变动主要因为公司高度重视研发,积极引进研发人才,支付的职工薪酬较上期增幅较大。

资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加995.24%,占公司总资产比重上升45.88个百分点,主要系首发上市收到募集资金;应收账款较上年末增加79.41%,占公司总资产比重下降21.64个百分点,主要系产品销售结构变化导致回款减缓和收入季节性影;存货较上年末减少4.41%,占公司总资产比重下降6.90个百分点;固定资产较上年末增加16.84%,占公司总资产比重下降3.27个百分点。

负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加27.49%,占公司总资产比重下降3.10个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少68.98%,占公司总资产比重下降0.56个百分点;合同负债较上年末减少19.62%,占公司总资产比重下降0.54个百分点;其他流动负债较上年末减少19.62%,占公司总资产比重下降0.07个百分点。

从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为4000.32万元,占净资产的2.12%,较上年末减少184.49万元。其中,存货跌价准备为494.66万元,计提比例为11.0%。

2022年全年,公司研发投入金额为6822.45万元,同比增长35.22%;研发投入占营业收入比例为20.08%,相比上年同期上升1.42个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

根据公告,公司致力于密码技术性能和安全性的突破与创新,推出国内首款安全三级密码板卡“SJK1926PCI-E密码板卡”、国内首款FIPS140-2level3(美国联邦信息处理标准3级)密码整机“SansecHSM”等。公司研发的高性能密码设备,SM2签名算法突破120万次/秒,SM4加解密速度突破100Gbps,支持10亿级海量密钥管理,产品性能行业领先,可满足国内多种应用场景。截至2022年12月31日,公司累计取得34项发明专利、179项软件著作权、10项集成电路布图。

在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为4.56%,相比上年同期下降12.90个百分点;有息资产负债率为0.04%,相比上年同期下降1.63个百分点。

2022年,公司流动比率为26.24,速动比率为25.67。

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页面更新:2024-02-27

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